|
Faktúra |
93
|
povinné preprimárne vzdelávanie
|
38,50 |
s DPH |
9/25
|
|
14.05.2025 |
Včelárska záhrada, |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
72
|
kovový regál montáž
|
1938.- |
s DPH |
9/24
|
|
09.04.2024 |
Pikulík Roman - RODEKOV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
77
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
9/23
|
|
02.05.2023 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
81
|
žalúzie na okná
|
738,72 |
s DPH |
9/22
|
|
27.04.2022 |
EKO-Window s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.04.2022 |
|
Faktúra |
2021050
|
interaktívne balíky
|
1 380,00 |
s DPH |
9/21
|
|
23.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
90
|
deratizácia
|
73,80 |
s DPH |
8/25
|
|
14.05.2025 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
64
|
učebné pomôcky
|
256,89 |
s DPH |
8/24
|
|
04.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
74
|
poistenie PC a NOTEBOOKOV
|
273,81 |
s DPH |
8/23
|
|
17.04.2023 |
UNIQA pojištovna |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.04.2023 |
|
Faktúra |
85
|
učebné pomôcky
|
1 421,81 |
s DPH |
8/22
|
|
02.05.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2022 |
|
Faktúra |
86
|
učebné pomôcky
|
1 454,70 |
s DPH |
8/22
|
|
02.05.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2022 |
|
Faktúra |
87
|
učebné pomôcky
|
1 280,41 |
s DPH |
8/22
|
|
02.05.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2022 |
|
Faktúra |
2021049
|
interaktívna podlaha
|
1 609,00 |
s DPH |
8/21
|
|
23.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
78
|
čistiace potreby
|
1 199,67 |
s DPH |
7/25
|
|
02.05.2025 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky
|
2 085.38 |
s DPH |
7/24
|
|
02.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.04.2024 |
|
Faktúra |
70
|
čistenie kanalizácie Modra
|
492.- |
s DPH |
7/23
|
|
13.04.2023 |
PROFIMONT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
88
|
prečistenie kanalizácie
|
110.- |
s DPH |
7/22
|
|
05.05.2022 |
KISS Peter |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.05.2022 |
|
Faktúra |
20210011
|
papier
|
277,00 |
s DPH |
62/21
|
|
22.12.2021 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
31.12.2021 |
|
Faktúra |
202143
|
oprava rozvodov
|
1 201,40 |
s DPH |
61/21
|
|
22.12.2021 |
Borislav Kovačevič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
31.12.2021 |
|
Faktúra |
211658
|
čipová karta
|
72,00 |
s DPH |
60/21
|
|
20.12.2021 |
Disig a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
100
|
kontrola a monitoring potrubia
|
350.- |
s DPH |
6/25
|
|
27.05.2025 |
Trubka s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.05.2025 |