|
|
Faktúra |
193
|
montáž termohlavíc a spustenie systému
|
2750.- |
s DPH |
26/23
|
|
20.10.2023 |
Marek Gažo - NEROB STAV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
teplo
|
1 594.10 |
s DPH |
|
1838507039
|
06.08.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
03.07.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
09.08.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrika
|
208,67 |
s DPH |
|
130156941
|
08.08.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.08.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
prenájom kopírky a toner
|
109,67 |
s DPH |
|
0218032024017
|
08.08.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.08.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie
|
637,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
06.08.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.08.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
Tlačivá
|
409,02 |
s DPH |
2/24
|
|
01.08.2024 |
ŠEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
12.08.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.07.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
stravovanie
|
1 990,50 |
s DPH |
|
1/2007
|
15.07.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrika
|
344,30 |
s DPH |
|
130156941
|
15.07.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
11.07.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
dovoz obedov
|
210,12 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.07.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
stravovanie zamestnanci
|
506,48 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.07.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
stravovanie dotácia
|
1 826,80 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.07.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.07.2024 |