|
Faktúra |
10210098
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8190896675
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1013100431
|
teplo
|
1 505,47 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8286904037
|
telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
202120
|
elektroinštalácia
|
1 323,58 |
s DPH |
26/21
|
|
02.08.2021 |
Borislav Kovačevič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021050
|
stravovanie zamestnanci
|
43,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021049
|
stravovanie dovoz stravy
|
378,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
5102100004
|
stravovanie
|
841,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1212205058
|
tlačivá
|
484,32 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
SEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021048
|
stravovanie
|
1 859,22 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021047
|
stravovanie zamestnanci
|
225,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021046
|
stravovanie dotácia
|
823,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8286351575
|
telefón
|
69,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1202107445
|
prenájom kopírky toner
|
62,71 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
5102100003
|
stravovanie
|
782,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8286342990
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
7103480981
|
elektrika
|
240,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4321023584
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
3127211195
|
vývoz odpadu
|
167,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
10210086
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |