|
|
Faktúra |
8130885660
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210086
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3127211195
|
vývoz odpadu
|
167,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070025
|
ochrana osobných údajov
|
140,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1013100430
|
teplo
|
1 505,47 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5012101474
|
verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Poradca podnikateľa |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8285055463
|
telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003340
|
ASC AGENDA
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
revízia
|
326,04 |
s DPH |
24/21
|
|
23.06.2021 |
PROFIT ELEKTRO |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111650
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3362021
|
učebnice
|
52,78 |
s DPH |
22/21
|
|
14.06.2021 |
Proxima Press RNDr. Jela Šimeková |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102100487
|
učebnice
|
507,00 |
s DPH |
21/21
|
|
14.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8284504882
|
telefón
|
69,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202105986
|
prenájom kopírky toner
|
57,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8284495866
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210073
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4321020706
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4021037
|
stravovanie
|
1 752,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4021039
|
stravovanie zamestnanci
|
214,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4021038
|
stravovanie dotácia
|
781,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |