|
Faktúra |
702021
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
JUDr.Danica Bedlovičová vzdelávacia agen |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021066
|
stravovanie
|
1 858,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8291896006
|
telefón
|
69,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021067
|
stravovanie zamestnanci
|
191,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8291887263
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
7181148211
|
elektrika
|
307,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1202111253
|
prenájom kopírky toner
|
63,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
900210353
|
tonery do kopírky
|
794,40 |
s DPH |
32/21
|
|
08.10.2021 |
regionPRESS, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1013100433
|
teplo
|
2 823,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
70945218
|
virtuálna knižnica
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4321034024
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1021100011
|
ochrana osobných údajov
|
140,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
3127211774
|
vývoz odpadu
|
167,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8620292192
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
10210123
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
202117649
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8290600390
|
telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
210954411
|
stoličky a stoly
|
1 276,00 |
s DPH |
28/21
|
|
20.09.2021 |
Daffer |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8290047384
|
telefón
|
69,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8290036608
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |