|
Faktúra |
8278963308
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8278968413
|
telefón
|
65,11 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021010
|
stravovanie dotácia
|
408,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021011
|
stravovanie zamestnanci
|
99,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021012
|
stravovanie
|
870,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
152021
|
oprava vodoinstalácie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
KISS Peter |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021049
|
interaktívna podlaha
|
1 609,00 |
s DPH |
8/21
|
|
23.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021050
|
interaktívne balíky
|
1 380,00 |
s DPH |
9/21
|
|
23.03.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8279519234
|
telefón
|
53,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
22111712
|
učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
10/21
|
|
25.03.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1021040009
|
ochrana osobných údajov
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1013100427
|
teplo
|
2 988,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8668527014
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
210210574
|
respirátory
|
395,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8277113603
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021021
|
stravovanie dotácia
|
534,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
36210009
|
prenájom kopírky
|
28,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
regionPRESS, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8273946355
|
telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
3127211195
|
vývoz odpadu
|
167,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2000084530
|
vodné stočné
|
196,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |