|
Faktúra |
242
|
oprava úniku plynu a inštalácia WC
|
686,86 |
s DPH |
40/23
|
|
11.12.2023 |
Jozef Šabran VODA-UK-PLYN |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
241
|
elektrika
|
578,26 |
s DPH |
|
130156941
|
08.12.2023 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
240
|
3x umývadlo a uchytenie
|
236,88 |
s DPH |
41/23
|
|
06.12.2023 |
PROFIMONT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
239
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.12.2023 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
238
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.12.2023 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
237
|
stravovanie zamestnanci
|
551,20 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.12.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
235
|
stravovanie dotácia
|
1873.- |
s DPH |
|
1/2007
|
05.12.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
244
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní sprac.smernice
|
360.- |
s DPH |
34/23 42/23
|
|
12.12.2023 |
Ing. Helena Polónyi |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
234
|
plyn
|
31.- |
s DPH |
|
102526
|
05.12.2023 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
233
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.12.2023 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
232
|
ochrana osobných údajov
|
39.- |
s DPH |
|
13/2023
|
04.12.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
231
|
vodné stočné
|
264,80 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
04.12.2023 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
230
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
04.12.2023 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
229
|
kancelárske potreby
|
1300.- |
s DPH |
38/23
|
|
04.12.2023 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
228
|
teplo
|
7 691.66 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.12.2023 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.12.2023 |
|
Faktúra |
243
|
prenájom kopírky a toner
|
66,09 |
s DPH |
|
0203032020018
|
11.12.2023 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.12.2023 |
|
Faktúra |
245
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
10
|
dovoz stravy
|
389,84 |
s DPH |
|
1/2007
|
16.01.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
50,72 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.01.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.01.2024 |
|
Faktúra |
9
|
školenie
|
40.- |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZMO RVC Trnava |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.01.2024 |