|
|
Faktúra |
234
|
mapy
|
1 696.20 |
s DPH |
31/24
|
|
25.11.2024 |
Abii Com s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
mapy
|
396.- |
s DPH |
30/24
|
|
22.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
stravovanie
|
592,80 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.11.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
kancelárske potreby
|
1450.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
čistiace potreby
|
1 496,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocvične
|
469,20 |
s DPH |
23/24
|
|
20.11.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
všeobecný materiál
|
326.- |
s DPH |
29/24
|
|
20.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
kancelárske potreby
|
1450.- |
s DPH |
28/24
|
|
20.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace potreby
|
1 496,71 |
s DPH |
27/24
|
|
18.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
seminár
|
35.- |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina
|
518,52 |
s DPH |
|
130156941
|
13.11.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
vodné stočné
|
305,75 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
11.11.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
stravovanie
|
2 202,78 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.11.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
03.12.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
mapy
|
396.- |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
prenájom kopírky a toner
|
140,74 |
s DPH |
|
0218032024017
|
11.11.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
maliarske potreby
|
583,90 |
s DPH |
33/24
|
|
09.12.2024 |
Color Centrum s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
učebné pomôcky
|
1 014,80 |
s DPH |
34/24
|
|
10.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
učebné pomôcky
|
1400.- |
s DPH |
34/24
|
|
10.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |