|
|
Faktúra |
50
|
elektrina
|
353,49 |
s DPH |
|
130156941
|
11.03.2025 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
11.03.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.03.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
prenájom kopírky a toner
|
126,70 |
s DPH |
|
0218032024017
|
10.03.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
stravovanie
|
1 418,60 |
s DPH |
|
1/2007
|
10.03.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
06.03.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
stravovanie zamestnanci
|
450,32 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.03.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
stravovanie dotácia
|
1 011,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.03.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
prgram WINIBEU A PAM
|
221,40 |
s DPH |
|
R_00120/2008
|
06.03.2025 |
DIVES |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravovanie
|
546,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
05.03.2025 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
04.03.2025 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
teplo
|
5 609.82 |
s DPH |
|
1838507039
|
04.03.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón
|
50,76 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.03.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
vodné stočné
|
16,73 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
26.02.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ŠEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
20.02.2025 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
19.02.2025 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
revízia hasiacich prístrojov
|
535.- |
s DPH |
1/25
|
|
17.02.2025 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
vodné stočné
|
321,03 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
17.02.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.02.2025 |