|
Faktúra |
4321011807
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
7171197366
|
elektrika
|
278,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8282659180
|
telefón
|
69,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
10210048
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021020
|
stravovanie zamestnanci
|
167,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021019
|
stravovanie
|
1 158,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
182021
|
oprava vodoinstalácie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
KISS Peter |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1202103455
|
prenájom kopírky toner
|
59,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8280817054
|
telefón
|
72,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
202107052
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2380476126
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
1 065,74 |
s DPH |
15/21
|
|
20.04.2021 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
5012101023
|
personálny a mzdový poradca 2022
|
115,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Poradca podnikatela |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
1620140122
|
dan z odpadu
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
MESTO PEZINOK |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8281363396
|
telefón
|
50,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
10210060
|
servis PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021028
|
stravovanie
|
1 532,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
8282651426
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2380480066
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
898,56 |
s DPH |
16/21
|
|
11.05.2021 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021030
|
stravovanie dotácia
|
512,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
4021029
|
stravovanie zamestnanci
|
167,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |